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中國(guó)工商銀行股份有限公司關(guān)于國(guó)家審計(jì)署審計(jì)情況的公告中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2008年3月至7月,國(guó)家審計(jì)署對(duì)中國(guó)工商銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱"本行")2007年度資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行了例行審計(jì)。 本行已收到國(guó)家審計(jì)署的《審計(jì)報(bào)告》(審金報(bào)〔2008〕134號(hào))。審計(jì)報(bào)告肯定,近年來(lái),本行通過(guò)積極推進(jìn)股份制改革,公司治理機(jī)制開(kāi)始發(fā)揮作用;通過(guò)強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制,改進(jìn)和提高服務(wù)水平,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),經(jīng)營(yíng)績(jī)效大幅提升,財(cái)務(wù)狀況明顯改善,抗風(fēng)險(xiǎn)能力明顯增強(qiáng),國(guó)有資產(chǎn)和各方投資實(shí)現(xiàn)了保值增值。 審計(jì)報(bào)告也指出,本行部分分支機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中還存在一些違規(guī)問(wèn)題,經(jīng)營(yíng)管理中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)。 本行董事會(huì)、高級(jí)管理層高度重視此次審計(jì)工作,積極配合并認(rèn)真做好審計(jì)指出問(wèn)題的整改。目前,已對(duì)違規(guī)問(wèn)題全部進(jìn)行了整改,整改率為100%,并舉一反三,進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理,全面提高風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控水平。 此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不會(huì)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成影響。 特此公告。 中國(guó)工商銀行股份有限公司董事會(huì) 二〇〇九年六月二十二日

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中國(guó)工商銀行需要考審計(jì)師。根據(jù)查詢相關(guān)資料信息顯示,這是對(duì)自身技能資格起到證明作用,具備了所述的資格,對(duì)日后執(zhí)業(yè)的選擇空間更廣,發(fā)展渠道則更顯優(yōu)勢(shì)。
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每年審計(jì)費(fèi)億,這一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目就頂?shù)蒙蠂?guó)內(nèi)普通事務(wù)所好幾年的審計(jì)收費(fèi)總數(shù)了。四大,人送外號(hào):四大黑
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